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集团新闻

陕西有色金属集团召开2026年二季度内部审计工作座谈会
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来源:审计监督内控部|2026/8/13 9:23:00|作者:种进|人气:78

为深入贯彻落实集团公司2026年审计工作“突出提升审计能力和审计整改成效”的核心要求,全面复盘上半年内审履职成效,梳理管理短板,部署下半年内审重点工作任务,8月10日,陕西有色金属集团召开2026年二季度内部审计工作座谈会。集团公司总审计师周毅出席座谈会并讲话。

本次会议精简议程、聚焦实效,集团公司监督内控部通报2026年上半年审计整改整体推进情况、2025年度权属企业内审质量评估结果及省国资委2025年度内审质量评估反馈问题,讲解内控有效性评价核心内容与工作流程、明确相关工作要求,并对《关于规范经责审计报告责任界定有关事项的通知》核心内容进行解读。会上,9家权属企业依次作交流汇报,围绕上半年内审工作完成情况、集团内审标准化管理体系对标落地、上半年审计整改完成情况三方面开展全面复盘,梳理当前内审工作短板,明确下半年改进举措。

会议充分肯定各单位上半年内审工作取得的阶段性成效,同时指出在内审队伍建设、内控管理体制机制、“五式”整改落实等领域仍存在短板,并对下一阶段内审重点工作作出系统部署。一是严格落实“五式”整改工作要求,在集团内部树立整改标杆、推广优秀典型案例;二是紧盯内控体系消缺完善,逐项补齐制度、机制、业务流程中的薄弱环节;三是做好工程项目审计工作实施情况专项调查工作,全面厘清各单位具体情况,切实履行内审机构工程审计监督职责,实现重点项目审计全覆盖。会议强调,内审工作唯有夯实基础,方能行稳致远,进而为集团全系统内审监督高质量发展锚定前进路径。

此次座谈会集工作复盘、制度宣讲、任务部署于一体,是集团落实内审季度座谈交流工作机制的关键。下一步,集团全体内审人员将持续筑牢审计监督根基,以审计工作“五式”整改的深入落实提升企业治理效能,以高标准、高质量审计监督守牢国有资产安全,为集团高质量发展保驾护航。

集团公司审计监督内控部、各权属单位审计机构负责人参会。